问题已解决

去年12月份有個(gè)370的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,今年做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?

84784984| 提问时间:2022 03/08 17:39
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的?你的發(fā)生額。
2022 03/08 17:40
84784984
2022 03/08 20:21
借:管理費(fèi)用—福利費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款
郭老師
2022 03/08 20:21
借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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