問題已解決
剛成立的企業(yè)銷項少,進項票多。每月根據(jù)進項金額抵扣認證,多出的進項放在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證科目還是要放在其它科目?留底稅。待認證科目中的數(shù)據(jù)是否不需要填報增值稅申報
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速問速答多出的進項放在應(yīng)交稅費-待認證科目。不需要填報增值稅申報
2022 03/09 09:27
84785014
2022 03/09 10:03
每個月就根據(jù)銷項金額,進行進項抵扣就行吧? 現(xiàn)在都在待認證科目。如果本月銷項100萬 進項抵扣100萬,分錄怎么做?
家權(quán)老師
2022 03/09 10:05
跟平常沒什么區(qū)別啊。只是需要認證抵扣的時候
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項
貸:應(yīng)交稅費-待認證
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