問(wèn)題已解決

在匯算清繳日前因?yàn)榭缒昙t沖發(fā)票導(dǎo)致去年收入多計(jì)了,那么在今年匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)整收入?紅沖發(fā)票又怎么寫(xiě)分錄

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/09 12:23
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ;借 以前年度損益調(diào)整 -主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款。 按照你們直接調(diào)整報(bào)表數(shù)據(jù)即可,調(diào)減收入。
2022 03/09 12:24
84785024
2022 03/09 12:27
增值稅去年已交,這次會(huì)退回嗎?
meizi老師
2022 03/09 12:27
你好 ;? ? 你可以申請(qǐng)退稅的; 電子稅務(wù)局可以申請(qǐng)哈? ?
84785024
2022 03/09 12:37
在哪里申請(qǐng)呢。因沒(méi)弄過(guò)
meizi老師
2022 03/09 12:38
電子稅務(wù)局 - 一般退抵稅管理 -誤收多繳稅費(fèi)申請(qǐng)表 里面去申請(qǐng)退稅??
84785024
2022 03/09 12:41
剛剛?cè)ピ嚵讼拢f(shuō)您不存在應(yīng)退稅金,不允辦理該退抵稅申請(qǐng)……。
meizi老師
2022 03/09 12:42
?你好; 是不是你? 本身增值稅就沒(méi)有多繳納 。 去看看增值稅主表里面 是不是負(fù)數(shù)? ??
84785024
2022 03/09 12:45
因?yàn)槭羌緢?bào),4月份才報(bào)所以沒(méi)有負(fù)數(shù)
meizi老師
2022 03/09 12:45
你好 ;? 你都沒(méi)有顯示多繳納? ? 不能去申請(qǐng)哈 ; 除非你之前有多繳納了? 負(fù)數(shù)金額 顯示才能退稅的?
84785024
2022 03/09 12:47
好的,謝謝
meizi老師
2022 03/09 12:49
不客氣的。? ? 希望能幫到你?
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