問(wèn)題已解決

老師,去年12月的房租發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,物業(yè)在今年開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,并重新開(kāi)了正確的發(fā)票給我,這兩張發(fā)票要怎么分別處理分錄!

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/10 15:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
去年的分錄是怎么做的?
2022 03/10 15:24
84784989
2022 03/10 15:40
是專票入賬的,銀行存款支付時(shí)記預(yù)付賬款里,收到發(fā)票時(shí)記制造費(fèi)用和管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅金正常入賬
郭老師
2022 03/10 15:44
借其他應(yīng)收款 貸以前年度損益調(diào)整 制造費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后收到正確的 借制造費(fèi)用, 以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款。
郭老師
2022 03/10 15:44
貸其他應(yīng)收款 不是銀行存款
84784989
2022 03/10 15:49
等于是開(kāi)了同樣金額的負(fù)數(shù)和正數(shù),因?yàn)殡娰M(fèi)開(kāi)錯(cuò)了,稅率不一樣,進(jìn)項(xiàng)稅額正數(shù)比負(fù)數(shù)少了1000塊錢(qián)!
郭老師
2022 03/10 15:50
你好,上面調(diào)整的分錄,你看一下具體的是哪一個(gè)科目做少了,管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用?
郭老師
2022 03/10 15:50
管理費(fèi)用以前年度損益調(diào)整來(lái)做了。
84784989
2022 03/10 17:55
應(yīng)該都有,多余的796塊錢(qián)可不可以都調(diào)到制造費(fèi)用里?
84784989
2022 03/10 17:57
因?yàn)榘l(fā)票重開(kāi)后,含稅金額不變,但稅額少了796塊錢(qián),費(fèi)用多了796
郭老師
2022 03/10 17:57
可以的,可以這么做的。
84784989
2022 03/10 17:58
當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候往來(lái)用的是預(yù)付賬款
84784989
2022 03/10 17:58
現(xiàn)在還是用預(yù)付賬款這個(gè)科目調(diào)整吧
郭老師
2022 03/10 17:59
對(duì)的是的是這么做。
84784989
2022 03/10 18:01
以前我外賬公司做的,預(yù)付賬款這個(gè)明細(xì)科目沒(méi)有余額了,我現(xiàn)在接回來(lái),房租想用其他應(yīng)付款入賬可以嗎
郭老師
2022 03/10 18:03
可以的,可以這么做。
84784989
2022 03/10 18:03
那也就是說(shuō)我想現(xiàn)在調(diào)賬也用其他應(yīng)付款科目調(diào)整,可以嗎
郭老師
2022 03/10 18:10
對(duì)的是的,可以這么做。
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