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請問,之前多做一筆分錄,只需要沖銷,不更正,那摘要還是寫沖銷某某憑證嗎

84785030| 提問時間:2022 03/11 11:02
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 對 這樣處理是正確的?
2022 03/11 11:02
84785030
2022 03/11 11:04
小規(guī)模,繳納的稅控盤費(fèi)用,是不是不通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款科目了
玲老師
2022 03/11 11:08
用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款科目 對的? ??減免稅款這個專欄 括上就行?
84785030
2022 03/11 11:10
1月繳納費(fèi)用時,借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 ,在4月份繳納增值稅的時候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 貸銀行存款,,這樣做分錄可以嗎
玲老師
2022 03/11 11:20
你好 你好 不對?? 抵時是 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸管理費(fèi)用? 沒有銀行了?
84785030
2022 03/11 11:26
比如1月繳納了稅控盤費(fèi)用,就要做兩筆分錄 借 關(guān)管理費(fèi)用 貸 銀行存款 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借 管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))在4月繳納增值稅的時候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款 是這樣嗎
玲老師
2022 03/11 11:32
你好? 不對 買時 借 關(guān)管理費(fèi)用 貸 銀行存款? 抵扣時 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借 管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))
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