問題已解決

老師,我們是建筑行業(yè),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)前幾年的增值稅由于填錯(cuò)了預(yù)繳數(shù),導(dǎo)致少交稅,現(xiàn)在補(bǔ)交了這部分的稅款,賬我要怎么做呢,

84785026| 提問時(shí)間:2022 03/11 17:39
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好? 可能補(bǔ)交 借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交稅款 貸銀行?
2022 03/11 17:43
84785026
2022 03/11 18:01
那樣我之前的稅就對不上了,前面的賬我不用做什么處理嗎
玲老師
2022 03/11 18:10
你好 現(xiàn)在補(bǔ)交就可以了? 不用賬沒有錯(cuò)的不用改前面的賬??
玲老師
2022 03/11 18:10
你好? 原來填寫錯(cuò)了先聯(lián)系你稅局,按你稅局說的處理 稅款少交的這個(gè)月交就行??
84785026
2022 03/11 18:21
賬上不用做處理嗎?那樣我們賬上的稅就對不上了
玲老師
2022 03/11 18:25
賬上做錯(cuò)的,需要調(diào)整 申報(bào)系統(tǒng),申報(bào)錯(cuò)的需要更正。
84785026
2022 03/11 18:29
現(xiàn)在問您的就是怎么調(diào)賬
玲老師
2022 03/11 18:36
請把賬上具體的錯(cuò)誤說一下,然后當(dāng)時(shí)分錄怎樣寫的?
玲老師
2022 03/11 18:38
是不是帳上只是少記了預(yù)繳稅款?原來分錄咋寫的
84785026
2022 03/11 18:53
正常計(jì)提繳納增值稅
玲老師
2022 03/11 18:55
賬上就是按照少交的增值稅做的帳,是這個(gè)意思嗎?收入對不對? 。還是說帳上把預(yù)交的多記了,然后實(shí)際就少交了稅款。
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