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我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準則,現(xiàn)在要紅沖一張去年的發(fā)票,這個怎么賬務(wù)處理呀

84785015| 提問時間:2022 03/14 14:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款,你之前的成本也需要紅沖。
2022 03/14 14:52
84785015
2022 03/14 15:12
直接用利潤分配科目代替主營業(yè)務(wù)收入嗎?
84785015
2022 03/14 15:13
我們這個稅當時季度不超過45萬,免稅了,這次紅沖發(fā)票,稅要怎么處理呀
郭老師
2022 03/14 15:13
是的是的,是這么做的。
84785015
2022 03/14 15:21
增值稅怎么處理呀老師,之前免稅 計入營業(yè)外收入了
郭老師
2022 03/14 15:22
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
84785015
2022 03/14 16:15
那可以直接做 借:利潤分配-未分配利潤 (價稅合計) 貸:應(yīng)收賬款 可以直接這樣做嗎
郭老師
2022 03/14 16:15
可以的,可以這么做的。
84785015
2022 03/14 16:35
企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,這筆紅沖是做到去年嗎?
郭老師
2022 03/14 16:39
這個分錄做到今年。
84785015
2022 03/14 16:48
企業(yè)所得睡匯算清繳的時候 這個銷貨退回是調(diào)減21年的收入還是調(diào)減22年的收入
郭老師
2022 03/14 16:49
好,沖減二一年的收入。
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