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科目余額表住房公積金是負數(shù),請問老師財務報表審計需要調整嗎?
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速問速答您好,要查明原因后再說是否調整,應該是有漏計提的公積金
2022 03/15 23:57
84785035
2022 03/16 00:15
計提:借方是管理費用、貸方:應付職工薪酬。但是管理費用借方是6000元
耿老師
2022 03/16 06:11
你好,這種情況就是計提多繳納的少,需要沖回差額
84785035
2022 03/16 08:23
其他應付款貸方是計提個人住房公積金,是計提的少,繳納的多吧
耿老師
2022 03/16 08:34
你好!你管理費用計提6000元,繳納的是5500元是吧
84785035
2022 03/16 08:39
其他應付款貸方負數(shù),表示借方的其他應收賬款呀?證明這500元少計提員工的公積金呀?
84785035
2022 03/16 08:40
這個科目余額表負數(shù)是在其他應付款-公積金
耿老師
2022 03/16 08:55
你好!你們管理費用是多少?
84785035
2022 03/16 10:50
6000元,管理費用-公積金
耿老師
2022 03/16 11:16
你好!你們管理費用計提了6000元,實際繳納了6000元還是5500元?
84785035
2022 03/16 18:24
實際繳納6000元
耿老師
2022 03/16 18:51
你好,那就需要補提,這差500都是個人承擔部分嗎?有單位承擔部分吧?
84785035
2022 03/16 18:54
是個人承擔
84785035
2022 03/16 18:56
都是個人,在其他應付核算,請問老師這個財務報表審計需要調整嗎?
耿老師
2022 03/16 19:05
你好,不需要調整的補扣款就可以,實際業(yè)務也是沒有扣職工的吧
84785035
2022 03/16 19:07
也就是2022年發(fā)工資的時候多扣500元就可以了吧
耿老師
2022 03/16 20:12
你好!是的,是你們實際少扣款了
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