問題已解決

就是去年12月的賬務(wù)忘記計(jì)提12月的工資了,然后結(jié)賬了,報(bào)送了財(cái)務(wù)報(bào)表;那在2022.1月怎么補(bǔ)計(jì)提12月的工資呀

84785015| 提問時(shí)間:2022 03/16 15:21
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎?
2022 03/16 15:22
84785015
2022 03/16 15:29
是的是的是的是的
李霞老師
2022 03/16 15:31
你好同學(xué),借,利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)付職工薪酬-職工工資,借應(yīng)付職工薪酬-職工工資,貸銀行存款。
84785015
2022 03/16 15:32
因?yàn)榧緢?bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表都報(bào)送了,如果在12月賬務(wù)里面改的話,那電子稅務(wù)局里面的報(bào)表就對不上,所以想問問怎么補(bǔ)計(jì)提
李霞老師
2022 03/16 15:33
哦,我給你發(fā)了不計(jì)提的憑證了,你按我按照我那個(gè)方法補(bǔ)計(jì)提就可以的。
84785015
2022 03/16 16:23
我平常計(jì)提是這樣的,發(fā)放工資就是借,應(yīng)付職工,其他應(yīng)收款-個(gè)人代扣社保,貸,銀行存款
李霞老師
2022 03/16 16:27
你好,我看你計(jì)提的是正確的。
84785015
2022 03/16 16:37
我知道 但是你你給的就沒有像我這樣了 那咋改呀
李霞老師
2022 03/16 16:41
你好同學(xué),我只是把管理費(fèi)用這個(gè)科目呢,用利潤分配未分配利潤,這個(gè)科目去代替她啦,因?yàn)橐呀?jīng)跨年了。
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