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公司年會的住宿發(fā)票怎么賬務處理

84785020| 提問時間:2022 03/18 14:27
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好員工住的福利,外人住的記招待費
2022 03/18 14:28
84785020
2022 03/18 14:29
這個員工福利計入個稅嗎
玲老師
2022 03/18 14:41
你好? 這個不用交個稅的呢?
84785020
2022 03/18 14:44
這是老板墊付的,老板報銷的時候直接 借:管理費--福利費用 貸銀行存款 附上銀行回單及報銷單就可以了嗎
玲老師
2022 03/18 14:53
你好 不行,福利要用應付職工薪酬過度一下? ?
玲老師
2022 03/18 14:53
老板墊付的記其他應付款報銷時貸銀行?
84785020
2022 03/18 15:02
這費用是一月發(fā)生的 一月的賬務上就寫: 借:管理費用--福利費 貸;應付職工薪酬--福利費 然后就就是 借:應付職工薪酬--福利費 貸:其他應付款-老板 附上發(fā)票 三月份報銷就是 借 其他應付款 貸銀行存款 附上報銷單及回單 就可以了嗎
玲老師
2022 03/18 15:09
你好 對的 這樣處理是正確的尼?
84785020
2022 03/18 15:50
老師,還有就是我們公司員工每人有500的餐補和200的話補 但是老板要求不計入工資總額里計算個稅,每月的餐補我們就是直接付款給餐飲公司,員工自己辦卡充值就可以了,話補就是他們自己充了話費開票來報銷,這種情況怎么處理呢
玲老師
2022 03/18 16:07
?同學你好: 和第一個提問不相關的問題請重新提問,學堂規(guī)定是一事一問。謝謝您的配合。
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