問題已解決

公司因為沒有銷項,現(xiàn)在到的進項就先不抵扣了,做什么分錄比較合適呢? 1.先把進項稅做到待認證里面,但這樣的話我的資產(chǎn)負債表里面的應交稅費就是負數(shù)了。 借:在建工程 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅。 貸:銀行存款; 2.還是把稅都放在在建工程上面,等我認證的時候 再做分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:在建工程 我看網(wǎng)上還有說把進項稅先掛在:其他應付款-待認證進項稅的?上面幾種哪種分錄比較合適呢?

84784957| 提問時間:2022 03/18 15:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,建議按第一種做法來做,做到待認證。
2022 03/18 15:39
郭老師
2022 03/18 15:39
這個帶認證,他核算的內(nèi)容就是發(fā)票做賬了,但是沒有勾選,沒有抵扣,這個待認證是二級科目,應交稅費待認證。
84784957
2022 03/18 16:12
那需要放這個科目里面嗎?\\"應交稅費--待認證進項稅額\\";放這個里面以后資產(chǎn)負債表里面的應交稅費就是負數(shù)了,會有啥影響嗎?還是說按您 之前說的把價和稅都放在在建工程上面,等我認證的時候 再做分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:在建工程,哪個比較好呢
郭老師
2022 03/18 16:13
是的是的,沒有影響的。就是建議做到在認證里面不要做到在建工程,不要價稅合計做賬,這個影響你的固定資產(chǎn),萬一你固定資產(chǎn)結轉了,你不好紅沖,你沖固定資產(chǎn),你的折舊也得沖。
郭老師
2022 03/18 16:13
所以說還是坐到待認證符合規(guī)定,符合要求沒有問題,出現(xiàn)負數(shù)可以的,如果你不想出現(xiàn)負數(shù),可以把它放到其他流動資產(chǎn)。
84784957
2022 03/18 16:37
我看網(wǎng)上還有說把進項稅先掛在:其他應付款-待認證進項稅的,還是其他應收款-待認證進項稅的。我現(xiàn)在都搞不清了。。。。
郭老師
2022 03/18 16:45
你好,其他應收款的這個是發(fā)票沒有到。
郭老師
2022 03/18 16:45
其他應付款的這個就不對。
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