當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,準(zhǔn)備啟用金蝶軟件,錄入初始數(shù)據(jù),初始數(shù)據(jù)只有現(xiàn)金、銀行存款 ;固定資產(chǎn)、長期待攤費(fèi)用;還有未交增值稅和附加稅,準(zhǔn)備從2022年1月份開始啟用,錄入這些數(shù)據(jù)后準(zhǔn)備啟用帳套,總是提示,初始數(shù)據(jù)不平衡,啟用不了新帳套,不知道怎么弄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好
請問前面年度沒有做賬嗎
2022 03/19 21:38
84784980
2022 03/19 21:40
沒有,是小規(guī)模納稅人,是核定征收的,是試著來建一下帳
bamboo老師
2022 03/19 21:41
那您差額把現(xiàn)金或者銀行存款多的轉(zhuǎn)給老板?
?一般差額計(jì)入其他應(yīng)付款或者未分配利潤
84784980
2022 03/19 21:43
是把現(xiàn)金和銀行存款的總金額全部寫入未分配利潤嗎
bamboo老師
2022 03/19 21:44
不是的 是資產(chǎn)負(fù)債表左邊跟右邊的差額
84784980
2022 03/19 21:51
我試試,老師應(yīng)付帳款--某某公司,在初始數(shù)據(jù)錄入在哪里錄入
bamboo老師
2022 03/19 21:52
錄入應(yīng)付賬款下啊 要增加供應(yīng)商明細(xì)
84784980
2022 03/19 21:55
不知道在哪里增加
bamboo老師
2022 03/19 21:56
要新增二級科目啊? 您增加科目界面呢
閱讀 176