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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,以前年度航天服務(wù)費(fèi)抵扣時分錄記錯了 付款時 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款280 抵扣時 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅280 貸:營業(yè)外收入 280 像這種情況該如何調(diào)整呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,學(xué)員,這個跨年了嗎,學(xué)員
2022 03/20 19:21
84785029
2022 03/20 19:27
是的,跨年了
冉老師
2022 03/20 19:36
抵扣時 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅280
貸:其他收益280
84785029
2022 03/20 19:41
老師,是紅沖之前年度錯誤分錄再做您上筆分錄嗎?
冉老師
2022 03/20 19:41
你好,學(xué)員,是的,學(xué)員
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