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我是新進勞務公司會計,不知道怎么樣做賬。 比如我開了發(fā)票16000元 是勞務成本-16000 應付職工工資-16000 是這樣嗎 應收賬款-16000 主營業(yè)務收入15533.9 應交稅費-簡易計稅-466.1 是這樣嗎

84785015| 提問時間:2022 03/21 11:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ; 1. 你們開票出去了 是 建筑勞務的嗎 ? 你們是有簡易計稅備案嗎。 這樣好具體判斷下你們的科目
2022 03/21 11:23
84785015
2022 03/21 11:30
是的,已開票沒收款,是簡易計稅,開了16000的發(fā)票,是建筑勞務公司
meizi老師
2022 03/21 11:35
?你好 簡易計稅是可以的 ; 按3%開票出去的; 那么你開票出去 是? ? ?借?應收賬款-16000 主營業(yè)務收入15533.9 應交稅費-簡易計稅-466.1 ;對的。 到時 有成本發(fā)生 借勞務成本貸應付職工薪酬 ; 借主營業(yè)務成本貸勞務成本? ; 支付 借應付職薪酬 貸銀行存款? ?
84785015
2022 03/21 11:41
應付職工薪酬是寫16000元嗎?對方把管理費先打過來了,要怎么做
84785015
2022 03/21 11:41
借銀存800那貸呢
meizi老師
2022 03/21 11:46
?你好;? ?建筑勞務? ?管理費又是什么情況? ?
84785015
2022 03/21 11:59
是3個點的利潤
meizi老師
2022 03/21 12:04
?你好; 這個是你們要收到的;? 管理費是單獨做 ;借? 銀行存款貸其他業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅??
84785015
2022 03/21 14:38
但是之前開發(fā)票的時候已做了收入,發(fā)票金額是含進了管理費的,之前是借應收賬款16000貸主營業(yè)務收入15533.9應交稅費466.1 現(xiàn)在是頭大了
meizi老師
2022 03/21 14:50
?你好 ;? 那你就去紅沖就行了。? 多做了 管理費 你就去紅沖? 管理費部分 在單獨做 ;比如借主營業(yè)務收入;? 應交稅費-應交增值稅? 貸其他業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅?
84785015
2022 03/21 17:40
是把之前的16000元主營業(yè)務收入紅沖,再重新做借應收帳款16000貸方要怎么做呢?謝謝哦
meizi老師
2022 03/21 17:45
?你好 ;? 收入紅沖了。? ? ?那你? 貸方? 要做其他業(yè)務收入去? ?
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