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老師!我們公司是小規(guī)模納稅人,去年一個(gè)管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)分錄做錯(cuò)了,去年的是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:其他應(yīng)付款-**,今年我想改過來,可以直接記借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:其他應(yīng)付款**嗎?還是今年紅沖完去年的,直接記借管理費(fèi)用,貸:利潤分配-未分配利潤哪

84784962| 提問時(shí)間:2022 03/21 14:20
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這個(gè)憑證呀,其實(shí)就是去年的時(shí)候你沒有通過應(yīng)付職工薪酬去過渡一下,那你今年想過渡的話,你這樣過度,你得把去年那個(gè)憑證反沖掉,先借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤。
2022 03/21 14:21
李霞老師
2022 03/21 14:22
然后呢?借利潤分配未分配利潤 貸,應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸,其他應(yīng)付款
84784962
2022 03/21 14:24
謝謝老師
李霞老師
2022 03/21 14:25
祝您生活愉快感謝五星
84784962
2022 03/21 14:30
可是我是把管理費(fèi)用的招待費(fèi)改成福利費(fèi)啊老師
李霞老師
2022 03/21 14:36
你好同學(xué),就是不管是業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是福利費(fèi),咱反沖這個(gè)跨年的這個(gè)科目的時(shí)候,咱直接用利潤分配未分配利潤去代替了。
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