問(wèn)題已解決

甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,選擇按月申報(bào)繳納增值稅。本月5月取得銷售收入12.12萬(wàn)元(含增值稅),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票;購(gòu)進(jìn)原材料一批,支付貨款3.09萬(wàn)元(含增值稅)。計(jì)算增值稅

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/21 14:35
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,本月應(yīng)交增值稅=12.12/1.13*0.13-3.09/1.13*0.13
2022 03/21 14:47
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