問題已解決
老師,您好,請問應(yīng)付款,預付帳,其他應(yīng)付款因歷史遺留問題,長時間掛帳,怎么處理才合適呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,需要找到原因才能調(diào)整。
2022 03/21 16:16
84784963
2022 03/21 17:35
老師,請問:例如我應(yīng)付款掛14800,次年對方減少金額開5000的紅字發(fā)票,我拿到的紅字發(fā)票怎么沖減應(yīng)付款呢?
玲老師
2022 03/21 17:36
借成本費用,負數(shù)
貸應(yīng)付賬款負數(shù)。5000
玲老師
2022 03/21 17:36
跨年度的把成本費用類科目,用以前年度損益調(diào)整。
84784963
2022 03/21 17:37
非常感謝
玲老師
2022 03/21 17:48
?你好同學:
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
閱讀 330
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