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2021年成本發(fā)票沒取得,但是貨已經(jīng)賣出,也結(jié)轉(zhuǎn)了相對應(yīng)的成本,成本票在上2022年才收到,發(fā)現(xiàn)2021年估大了,成本多進了,2022年要怎么處理呢

84785039| 提問時間:2022 03/21 21:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借庫存商品貸應(yīng)付帳款 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品的嗎
2022 03/21 21:35
84785039
2022 03/21 21:37
是的,2021年是這樣處理
84785039
2022 03/21 21:37
2022年拿到發(fā)票了要怎么處理
郭老師
2022 03/21 21:38
借應(yīng)付賬款 貸,庫存商品 借庫存商品貸,以前年度損益調(diào)整, 這個是紅沖之前暫估的。
郭老師
2022 03/21 21:38
附做發(fā)票的借庫存商品貸應(yīng)付賬款 借以前年度損益調(diào)整貸,庫存商品 借以前年度損益調(diào)整貸,利潤分配未分配利潤 匯算清繳調(diào)整。
84785039
2022 03/21 21:40
小企業(yè)不用以前年度損益調(diào)整
郭老師
2022 03/21 21:43
以前年度損益調(diào)整改利潤分配未分配利潤就可以
84785039
2022 03/21 21:48
老師上面發(fā)的看的不太明白,收到發(fā)票后我先沖暫估用紅字,然后再根據(jù)發(fā)票做正確的分錄,主要是影響損益的又是跨年的那個成本要怎么處理
郭老師
2022 03/21 21:50
做了利潤分配未分配利潤有一個余額,應(yīng)該是在貸方有余額,這個就是你需要調(diào)增的數(shù)據(jù)。
郭老師
2022 03/21 21:50
納稅調(diào)整明細表扣除項目,其他填寫帳載金額。
84785039
2022 03/21 21:56
賬務(wù)處理不需要沖成本只需要在匯算清繳調(diào)增是嗎
郭老師
2022 03/21 21:57
沖了 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤 這個就是 你上面的分錄是沒有看懂還是那個不理解
84785039
2022 03/21 21:58
如果說金額不大,可以直接在2022年紅沖成本,再做一個正確的分錄,這樣會影響到2022年的損益
郭老師
2022 03/21 21:58
你是的 影響22年的損益
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