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老師?去年有項(xiàng)業(yè)務(wù)記入營業(yè)外收入了,今年發(fā)現(xiàn)還得交增值稅,怎么調(diào)?沖原來憑證,然后增值稅正常交,有關(guān)損益計入利潤分配未分配利潤嗎?執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則

84785027| 提問時間:2022 03/22 09:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借應(yīng)收賬款貸營業(yè)外收入之前是這么做的話,現(xiàn)在借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2022 03/22 09:19
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