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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我是這樣的,之前付了預(yù)付款100萬,收到100萬發(fā)票,我是先暫估入賬原價(jià)270萬固定資產(chǎn),后又紅字沖回,折舊按原價(jià)計(jì)提,然后每個(gè)季度收到分期付款的發(fā)票,再入賬固定資產(chǎn),這樣是否可以?
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速問速答您好,是可以的,沒問題
2022 03/23 21:27
84785034
2022 03/23 21:29
就是說還沒有付款的那些發(fā)票還沒取得,但我早已經(jīng)按原價(jià)計(jì)提折舊了,這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳還需要納稅調(diào)增嗎?
小林老師
2022 03/23 21:30
您好,按道理是匯算清繳前沒發(fā)票部分需要納稅調(diào)增
84785034
2022 03/23 21:32
可是公司籌建期間,都是虧損狀態(tài),不好調(diào)增吧?
小林老師
2022 03/23 22:05
您好,籌建期那您計(jì)提折舊就計(jì)入長期待攤費(fèi)用
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