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老師,您好,當月的銷項遠大于進項,進項發(fā)票沒有開完,當月的銷項可以等后面幾個月有進項之后再進行抵扣申報納稅可以嗎?

84785010| 提問時間:2022 03/23 22:12
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 不可以的,你當月就需要把這個稅繳納了
2022 03/23 22:16
84785010
2022 03/23 22:21
老師,如果是當月有未開票的收入和開票收入,但是當月進項發(fā)票很少,就會導致交很多稅,那未開票收入當月先記預收賬款不交稅,后面幾個月有了進項之后再轉到收入里面交稅,這樣可以嗎?
王超老師
2022 03/23 22:22
我不是很贊成這樣做,但是現(xiàn)在很多公司是這樣操作的
84785010
2022 03/23 22:29
老師,請問下如果將收入記到預收賬款科目里面的需要交增值稅嗎?
王超老師
2022 03/23 22:30
這個除少數(shù)特殊行業(yè)外,作為預收賬款是不需要繳納增值稅的
84785010
2022 03/23 22:31
好的,謝謝您
王超老師
2022 03/23 22:33
不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d
84785010
2022 03/23 22:34
老師,就是如果當月有開票收入和未開票收入,進項很少的情況下,一般會是怎樣用后面期間的進項來抵扣,讓這個月的稅盡量少交,在后面期間抵扣了之后再交呢?請老師給點建議
王超老師
2022 03/23 22:36
這個沒用的,很多公司會選擇少開發(fā)票,這樣延緩繳稅的
84785010
2022 03/23 22:38
哦哦,好的,謝謝
王超老師
2022 03/23 22:44
不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d
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