問(wèn)題已解決

增值稅報(bào)表里這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?金額是哪里來(lái)的?

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/24 09:42
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你們附表二填寫(xiě)主表自動(dòng)生成的
2022 03/24 09:43
84785036
2022 03/24 09:45
可是我們當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,上月銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的稅,也是已經(jīng)繳納了的,這個(gè)金額我都不知道從何而來(lái),因?yàn)槭侵皶?huì)計(jì)申報(bào)的,所以看不明白,問(wèn)一下。
84785036
2022 03/24 09:49
這是附表二的,
venus老師
2022 03/24 09:51
這個(gè)紅沖專票,自動(dòng)生成的
84785036
2022 03/24 09:51
對(duì)方紅沖的嗎?
venus老師
2022 03/24 09:54
對(duì)的同學(xué)是這樣的
84785036
2022 03/24 09:54
我知道了,那繳納的這筆增值稅,我要怎么做分錄?
venus老師
2022 03/24 09:56
就進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785036
2022 03/24 09:56
老師,能不能寫(xiě)下分錄?
venus老師
2022 03/24 10:12
借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
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