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老師好,請(qǐng)問一下公司的代工收入,例,5月出貨當(dāng)月(未開票)到12月還是沒開票,但報(bào)了增值稅,跨年1月開票,這三個(gè)時(shí)候的憑證怎么做好"沒改賬。就是不知這分錄怎么做好 我前面說(shuō)的,在5月確認(rèn)收入,但他們12月才報(bào)的增值稅。這怎么辦?應(yīng)該是5月當(dāng)期就要報(bào)稅才對(duì)吧" 但他們實(shí)際是12月才報(bào)的稅

84785027| 提問時(shí)間:2022 03/25 11:31
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ? ?是的。? 說(shuō)明你們延遲報(bào)稅的了 。 你要去改申報(bào)表才行的 ; 改5月申報(bào)表 和12月的? ?
2022 03/25 11:33
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