問(wèn)題已解決

老師好,我們購(gòu)買(mǎi)了固定資產(chǎn)(無(wú)需安裝,沒(méi)有額外費(fèi)用)分三次付款,付款時(shí)前兩筆都放在了在建工程科目,最后一筆做普通支出了,現(xiàn)在我們要把在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),要怎么做賬呢?

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/25 17:20
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 不需要安裝; 你直接做固定資產(chǎn)去就行了。 不用走在建工程的;? 你好久收到的固定資產(chǎn); 這樣好判斷做分錄? ?
2022 03/25 17:22
84785043
2022 03/25 17:30
錯(cuò)了,需要安裝。安裝了幾個(gè)月,然后付款是分三次,18年付了兩次,19年付了一次。前兩次走在建工程,最后一次做普通支出了。然后現(xiàn)在要把在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)
meizi老師
2022 03/25 17:44
你好 ;那你就直接做 :借 固定資產(chǎn)貸在建工程 ;次月開(kāi)始折舊就行了。? ??
84785043
2022 03/26 09:00
老師,我的意思是第三次付款的時(shí)候我們本來(lái)應(yīng)該可以連同之前的在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)了,但是我們第三次錯(cuò)誤的做為普通支出了?,F(xiàn)在我們賬上有在建工程,想要轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。如果現(xiàn)在直接將在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),那我們固定資產(chǎn)的總價(jià)值就不對(duì)了嗎?
meizi老師
2022 03/26 11:49
你好,你調(diào)整下才行,把記入普通支出的沖到在建工程,然后一起結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)
84785043
2022 03/26 14:47
老師,我之前做的是借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸財(cái)政撥款收入,現(xiàn)在我要怎么做呢
meizi老師
2022 03/26 15:22
你好,你是行政事業(yè)單位嗎?我以為你是一般企業(yè)的問(wèn)題,我才接手的,事業(yè)單位的我不太熟悉,怕回復(fù)錯(cuò)誤了,這個(gè)需要你重新提問(wèn),備注下事業(yè)單位+具體問(wèn)題,便于事業(yè)單位的老師針對(duì)性回復(fù)你,非常抱歉..
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