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壞賬轉(zhuǎn)回時,借:應收貸款, 貸壞賬, 壞賬在貸方, 最后結(jié)轉(zhuǎn)到哪里

84785021| 提問時間:2022 03/25 17:40
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,借信用減值損失(紅字),借壞賬準備
2022 03/25 17:42
84785021
2022 03/25 17:44
沖回計提的分錄是么,
小林老師
2022 03/25 17:45
您好,分錄已經(jīng)回復您,是的
84785021
2022 03/25 17:46
沒有信用減值的科目,用管理費用可以嗎,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
小林老師
2022 03/25 17:48
您好,企業(yè)計提壞賬準備分錄是?。?/div>
84785021
2022 03/25 17:51
借 管理費用(壞賬損失),貸壞賬準備 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
小林老師
2022 03/25 17:52
您好,那就借管理費用(紅字)
84785021
2022 03/25 17:56
好的,月末就結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,不牽涉到以前年度損益調(diào)整吧
小林老師
2022 03/25 17:57
您好,跨年度就是以前年度損益調(diào)整
84785021
2022 03/25 18:08
借:以前年度 貸 資產(chǎn)減值 借:未分配利潤 貸 以前年度損益,是這樣吧,今年確認發(fā)生的壞賬, 不牽涉以前年度損益吧
小林老師
2022 03/25 18:17
您好,您的分錄有資產(chǎn)減值,影響損益
84785021
2022 03/25 18:19
那應該怎么寫。
小林老師
2022 03/25 19:06
您好,您的業(yè)務確認是否跨年度
84785021
2022 03/25 19:20
今年確認的壞賬,不跨年吧 想知道如果牽涉跨年,怎么做
小林老師
2022 03/25 20:12
您好,跨年,借以前年度損益調(diào)整(紅字),借壞賬準備
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