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服務(wù)機構(gòu)服務(wù)合同時間,收取服務(wù)費時間,和開具發(fā)票不一致的時候如何進行賬務(wù)處理?

84785031| 提問時間:2022 03/26 16:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是先開具發(fā)票,后收款嗎??
2022 03/26 16:08
84785031
2022 03/26 16:11
可能都會有吧。先收后收賬務(wù)處理有什么不同嗎?
鄒老師
2022 03/26 16:11
你好 先開具發(fā)票,后收款 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 先收款,后開具發(fā)票 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
84785031
2022 03/26 16:15
您的意思是根據(jù)開票時間確認收入,不用根據(jù)合同時間分攤收入是吧?
鄒老師
2022 03/26 16:15
你好,實務(wù)中通常是按開具發(fā)票來確認收入的?
84785031
2022 03/26 16:20
比如合同規(guī)定服務(wù)期是2021年一整年。收取的服務(wù)費是1.2萬。收取的時間是2020年12月份。那是不是2020年12月份借銀行存款1.2萬,貸預(yù)收賬款1.2萬,比如開票是在2021年3月份。那么在3月份的時候,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅金增值稅銷項稅,在1月份和2月份不用去分攤主營業(yè)務(wù)收入1000是嗎?
鄒老師
2022 03/26 16:21
你好,是的,是這樣處理的?
84785031
2022 03/26 16:22
這個服務(wù)費有三個時間段,一個是收款時間。一個是合同的服務(wù)時間。還有一個就是開票時間。根據(jù)收入確認的原則應(yīng)該在什么時候確認收入并繳納增值稅,有什么政策文件?
鄒老師
2022 03/26 16:23
你好,如果按政策,當(dāng)然是按提供服務(wù)的時候確認收入并計算納稅了 你可以去看一下增值稅納稅義務(wù)的時間規(guī)定?
84785031
2022 03/26 16:25
如果我按期計提主營業(yè)務(wù)收入,比如1月份服務(wù)費分攤1000元,那么借預(yù)收賬款貸主營業(yè)業(yè)務(wù)收入1000元的應(yīng)交稅金增值稅。那到了2月份我開具了增值稅發(fā)票,那么1月份稅金不是重復(fù)交了?
鄒老師
2022 03/26 16:27
你好 這種情況就需要把1月份計提的無票收入紅沖,然后根據(jù)開具的發(fā)票再做收入分錄?
84785031
2022 03/26 16:28
無票收入如果當(dāng)月沒有其他的無票收入,那么無票收入欄的金額能填負數(shù)嗎?
84785031
2022 03/26 16:29
我說的是納稅申報表上第2個附表銷項稅明細表無票收入欄
鄒老師
2022 03/26 16:31
你好,需要有正數(shù)收入,而且正數(shù)收入超過之前確認的無票收入,那無票收入才可以填寫負數(shù)
84785031
2022 03/26 16:33
那在服務(wù)期間開具了1.2萬的服務(wù)費發(fā)票。那之前申報表上填的無票收入1000元,如果沒有其他的無票收入,那不是不能沖回了?也就是我應(yīng)該交1.2萬發(fā)票的銷項稅,結(jié)果交了1.3萬的銷項稅,那實際當(dāng)中是應(yīng)該怎么操作呢?
鄒老師
2022 03/26 16:35
你好,實際當(dāng)中的操作:按月開具發(fā)票,按月確認收入?
84785031
2022 03/26 16:36
那也是不可行的吧,根據(jù)合同顧客一次性給你服務(wù)費不是每個月給你的,他也要求開給他是一張發(fā)票
鄒老師
2022 03/26 16:38
你好,給他是一張發(fā)票,這種情況就只能根據(jù)開具的發(fā)票一次性做收入處理了?
84785031
2022 03/26 16:39
那就是在開票的時候確認收入繳納增值稅,其他服務(wù)時間段就不計提收入和稅金了是吧?
鄒老師
2022 03/26 16:41
你好,是的,是這樣的?
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