問題已解決
老師您好請問原來會計的做小規(guī)模納稅人的賬,成本分錄是這樣寫的,當(dāng)初客戶沒有拿來成本發(fā)票,她這樣做分錄對嗎?現(xiàn)在客戶把費(fèi)用拿來了我該如何做賬呢?還是直接把發(fā)票放在憑證后面呢?
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速問速答你好!可以直接把發(fā)票放在憑證后面的
2022 03/26 16:57
84784952
2022 03/26 16:58
老師她是7月做的賬,發(fā)票是12月的也可以嗎?
84784952
2022 03/26 16:59
老師要是金額對不上咋辦呢?
蔣飛老師
2022 03/26 17:02
金額一致是可以直接放進(jìn)去的
蔣飛老師
2022 03/26 17:03
如果金額不一致,可以先沖減暫估
然后再根據(jù)發(fā)票重新做賬
84784952
2022 03/26 17:04
老師可以夸年沖減暫估金額嗎?
蔣飛老師
2022 03/26 17:04
是的,也是可以的。沒有影響的
84784952
2022 03/26 17:05
因為已給稅務(wù)局上報財務(wù)報表了,
蔣飛老師
2022 03/26 17:05
可以的,沒有影響的
84784952
2022 03/26 17:10
沖減分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本-658000
貸:其他應(yīng)付賬款-法人 -658000老師這樣寫的分錄對嗎?
蔣飛老師
2022 03/26 17:12
是的,你的理解很對
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