問題已解決
4.上月銷售給丁公司的商品一批,因質(zhì)量問題,一直未收回貨款,經(jīng)多次交涉,本公司同意給予5%的銷售折讓。今日,收到丁公司寄來的所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的商品銷售折讓證明,開出紅字增值稅發(fā)票,折讓貨款5000元,增值稅850元。5.轉(zhuǎn)讓原材料一批,轉(zhuǎn)讓價20000元,增值稅3400元,款項收妥存入銀行。該批原材料的實際成本為18000元,予以結(jié)轉(zhuǎn)怎么做會計分錄
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4,借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬,
5?借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借:其他業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:原材料
2022 03/28 15:01
84785034
2022 03/28 15:04
4.上月銷售給丁公司的商品一批,因質(zhì)量問題,一直未收回貨款,經(jīng)多次交涉,本公司同意給予5%的銷售折讓。今日,收到丁公司寄來的所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的商品銷售折讓證明,開出紅字增值稅發(fā)票,折讓貨款5000元,增值稅850元。
鄒老師
2022 03/28 15:07
你好
4,借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款??
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
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