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庫(kù)存商品到了我們倉(cāng)庫(kù),但是購(gòu)貨發(fā)票還沒開給我們公司,月末賬務(wù)要怎么做呀

84784999| 提問時(shí)間:2022 03/28 22:32
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 先暫估入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
2022 03/28 22:32
84784999
2022 03/28 22:34
票到了再把這個(gè)分錄紅沖,重新做一個(gè)分錄按票面金額入賬對(duì)嗎
bamboo老師
2022 03/28 22:39
是的 這樣處理正確的
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