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老師待抵扣與帳上的對不上如何處理,這是以前年度就對不上,我也不知道是什么原因?
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速問速答你好,你這個帶底褲能分清楚是具體的哪一張發(fā)票嗎?
2022 03/29 10:52
郭老師
2022 03/29 10:52
你好
待抵扣,剛才打錯。
84785019
2022 03/29 10:55
分不清楚,這是以前年度的,我也不清楚是什么原因造成的
郭老師
2022 03/29 10:59
你好,那你能找到待抵扣這個明細(xì)這兒嗎?然后找到里面的憑證,看一下哪張發(fā)票。
郭老師
2022 03/29 10:59
你現(xiàn)在也不知道待抵扣是否是正確,也分不出來哪些做到了待抵扣,認(rèn)證了之后,你是否需要充待抵扣,是這個意思吧?
84785019
2022 03/29 11:02
老師,是的
郭老師
2022 03/29 11:05
那你現(xiàn)在能查一下之前的原始憑證嗎?
84785019
2022 03/29 11:14
原始憑證客戶已經(jīng)拿走了,在帳上如何查這方面的問題方便些呢?
郭老師
2022 03/29 11:15
查不到,沒有原始憑證,看不到的,沒法確定具體的是哪一個。
84785019
2022 03/29 11:17
對,我找不到具體是哪個?
郭老師
2022 03/29 11:26
那你現(xiàn)在認(rèn)證了發(fā)票先沖這個待抵扣。
郭老師
2022 03/29 11:26
或者是你找你勾選平臺里面時間比較長的這些。
84785019
2022 03/29 12:13
老師我找到了,差以前年度的一張保險服務(wù)的專票,之前已經(jīng)認(rèn)證了,但我現(xiàn)在找不到票了,該如何進(jìn)行賬務(wù)處理。
郭老師
2022 03/29 12:14
銷售方現(xiàn)在還能聯(lián)系上嗎?讓對方給你第一聯(lián)復(fù)印件,正常做賬抵扣就可以的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣。
84785019
2022 03/29 12:22
就是讓銷售方把銷售發(fā)票復(fù)印來當(dāng)作進(jìn)項(xiàng)票來做帳對嗎
郭老師
2022 03/29 12:35
哦對的是的是這么做的。
84785019
2022 03/29 23:17
老師我還想問一下,進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票和抵扣聯(lián)這兩張票找不到了,有沒有什么補(bǔ)救的方法來進(jìn)行處理
郭老師
2022 03/29 23:20
去稅務(wù)局報備發(fā)票丟失
問銷售方要第一聯(lián)復(fù)印件做帳抵扣
84785019
2022 03/29 23:34
如果我不問銷售方要第一聯(lián)復(fù)印件,而是到稅務(wù)系統(tǒng)里打印相應(yīng)的銷售發(fā)票來做帳抵扣可以嗎?第二個問題或者我到稅務(wù)系統(tǒng)里直接打印相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票來做帳抵扣可以嗎?
郭老師
2022 03/30 07:45
正規(guī)的來說不可以的
主要是要發(fā)票專用章
84785019
2022 03/30 10:04
哦,就是說銷售方復(fù)印的第一聯(lián)的銷售票,是還要另外加蓋公司的專用章的,對嗎。老師我還想問一個問題,就是這種待抵扣與帳上對不上,我也不知道是什么原因造成的,我想單純的進(jìn)行調(diào)整,這時應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
郭老師
2022 03/30 10:12
對的是的。
這個需要你最好查一下賬,比如你待抵扣是100,有可能你在后期認(rèn)證了應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的時候并沒有結(jié)轉(zhuǎn),導(dǎo)致有差異。
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