問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司投資了一個(gè)合伙企業(yè),是其中一個(gè)合伙人,有收益匯算時(shí)是否應(yīng)該填寫105030投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表?填寫在哪一行呢

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/29 16:22
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是的,填寫A105000第41行
2022 03/29 16:54
84785020
2022 03/29 16:59
謝謝老師,就是說(shuō)不填寫A105030投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表,只填寫105000對(duì)嗎
小林老師
2022 03/29 17:03
您好,是的,您的理解非常正確
84785020
2022 03/29 17:44
不好意思老師,再請(qǐng)教您一下,如果應(yīng)該分一萬(wàn),賬上也確認(rèn)應(yīng)收股利一萬(wàn),但是沒(méi)有實(shí)際拿到錢,那賬載和稅收金額分別填多少?
小林老師
2022 03/29 18:11
您好,對(duì)于持有合伙企業(yè),是先分后稅,無(wú)論是否分析,先體現(xiàn)應(yīng)納稅所得額(>=0)
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