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請問所得稅匯算清繳補交企業(yè)所得稅如何處理?是入到去年的賬還是做到當(dāng)期?如果放到去年就得重新結(jié)賬,如果放到今年應(yīng)交企業(yè)所得稅就與今年不符了

84784984| 提問時間:2022 03/30 15:47
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,直接計入當(dāng)期的,這個很正常的
2022 03/30 15:47
84784984
2022 03/30 15:49
那不入所得稅費用,直接調(diào)以前年度損益嗎?還是放到利潤表倒數(shù)第二行
冉老師
2022 03/30 15:55
可以的,沒問題的,學(xué)員
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