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某電視機(jī)廠為增值稅一般納稅人,適用13%增值稅稅率,該廠2019年3月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售電視機(jī)1000臺,取得含稅銷售收入2320000元,另向購貨方收取包裝費(fèi)34800元,款項均送存銀行。(2)當(dāng)月購進(jìn)材料若干批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款合計600000元,稅金合計78000元,款項已付,材料已驗收入庫。(3)上月銷售的電視機(jī)中,有兩臺因質(zhì)量問題在本月退回,企業(yè)退還購貨方價款和稅金合計4640元,并開具了紅字增值稅專用發(fā)票。(4)企業(yè)將自產(chǎn)的最新型號電視機(jī)10臺用于獎勵本廠優(yōu)秀職工,已知每臺電視機(jī)工廠成本為2400元,因尚未對外銷售過,故無同類產(chǎn)品銷售價格。電視機(jī)的成本利潤率

84785038| 提問時間:2022 03/30 20:34
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
1當(dāng)月銷項稅額的計算是 (2320000+34800)/1.13*0.13-4640/1.13*0.13+10*2400*1.1*0.13=273804.39
2022 03/30 21:19
暖暖老師
2022 03/30 21:20
2當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項稅額是 78000-5000*0.13=77350
暖暖老師
2022 03/30 21:20
3應(yīng)交增值稅的計算是 273804.39-77380=196424.39
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