問題已解決

老師,我是做工程的,我們是**的,去年過年的時(shí)候由于我們農(nóng)民工工資專戶沒有申請(qǐng)辦好,就用回來(lái)的工程款匯到代發(fā)工資專戶中發(fā)了農(nóng)民工工資(還是讓勞務(wù)公司開了勞務(wù)發(fā)票,實(shí)名代發(fā)工資了),今年開年后我們把農(nóng)民工工資專戶申請(qǐng)下來(lái)了,又讓勞務(wù)公司開了勞務(wù)發(fā)票發(fā)了工資(還是開了發(fā)票,實(shí)名代發(fā)了工資),但是,這個(gè)工資的金額都又導(dǎo)回到了項(xiàng)目部給老板了,那這個(gè)公司支付的勞務(wù)款我知道怎么做分錄,就是借:合同履約成本--人工費(fèi)--勞務(wù)費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 可是后面一個(gè)工資金額又從農(nóng)民工工資中退回到項(xiàng)目部了,這個(gè)又怎么做分錄呢

84784958| 提問時(shí)間:2022 03/31 09:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)也得正常做賬的哦
2022 03/31 10:18
84784958
2022 03/31 15:28
我知道,我是把這個(gè)退回的做到內(nèi)帳中
樸老師
2022 03/31 15:31
同學(xué)你好 直接沖減就可以
84784958
2022 03/31 15:33
怎么寫分錄呢?是沖減合同履約成本—?jiǎng)趧?wù)費(fèi),但這個(gè)是記到這里的都是不含稅的呀
樸老師
2022 03/31 15:41
對(duì)的 沖減合同履約成本—?jiǎng)趧?wù)費(fèi)
84784958
2022 03/31 15:43
比如發(fā)勞務(wù)44萬(wàn),這個(gè)是含稅的,開的專票,在去成本時(shí)價(jià)稅分離了,那現(xiàn)在沖減那不夠沖啊
樸老師
2022 03/31 15:54
有多少?zèng)_多少就可以了
84784958
2022 03/31 15:55
那不是那個(gè)稅額部分在合同成本中沖成了負(fù)數(shù)
樸老師
2022 03/31 15:59
按照合同成本的藍(lán)字金額來(lái)沖
84784958
2022 03/31 16:01
可是我收到的金額大呀,比如,我收到了農(nóng)民工退回的44萬(wàn),這個(gè)44萬(wàn)是含 稅的,借:庫(kù)存現(xiàn)金44萬(wàn),貸:合同成本--勞務(wù)費(fèi)44萬(wàn),主要是我在合同成本--勞務(wù)費(fèi)這當(dāng)時(shí)公司實(shí)名發(fā)放的時(shí)候這個(gè)地方是寫的借合同成本--勞務(wù)費(fèi)(不含稅價(jià))
樸老師
2022 03/31 16:13
為啥金額不一致呢
84784958
2022 03/31 16:16
我收到發(fā)票,在公司支付的時(shí)候,公司入賬肯定是,借:合同履約成本--勞務(wù)費(fèi)427184.46(不含稅)借:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)12815.53(專用發(fā)票上的稅額)貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬 44萬(wàn) 貸:銀行存款44萬(wàn) 當(dāng)我把農(nóng)民工工資都收回肯定是收到了44萬(wàn),那我再?zèng)_ 借:庫(kù)存現(xiàn)金44萬(wàn) 貸:合同履約成本--勞務(wù)44萬(wàn)(這個(gè)地方當(dāng)時(shí)提供發(fā)票記賬是不含稅價(jià)呀)
樸老師
2022 03/31 16:22
你按照你原分錄紅沖然后再按照發(fā)票來(lái)做
84784958
2022 03/31 16:24
不是這個(gè)意思,我當(dāng)時(shí)公司收發(fā)票的時(shí)候,我這個(gè)分錄有沒有寫錯(cuò),付款也沒有寫錯(cuò)是吧,那就是退回這個(gè)我不會(huì)寫,我退回來(lái)的是含稅價(jià)的金額退回來(lái)的,你幫我把分錄寫一下吧。
樸老師
2022 03/31 16:34
同學(xué)你好 借合同履約成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這樣
84784958
2022 03/31 16:36
可是這樣寫,這個(gè)發(fā)票在公司已經(jīng)存在,我這個(gè)退回來(lái)的只是做內(nèi)賬,在外賬中,這個(gè)發(fā)票,入成本那個(gè)是存的呀
樸老師
2022 03/31 16:37
你內(nèi)賬按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)做就可以了 不用考率發(fā)票
84784958
2022 03/31 16:39
說(shuō)半天,你還沒有明白我的意思,公司那邊是正常的做,我這邊做內(nèi)賬,我不是也要把公司邊做外賬的也要做嘛,只是現(xiàn)在退回來(lái)了,我不知道怎么寫,反沖我也知道,我現(xiàn)在就是覺得反沖后成本中就負(fù)數(shù)了
樸老師
2022 03/31 16:40
同學(xué)你好 你按照你開始的藍(lán)字金額來(lái)紅沖就可以了呀
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