問題已解決
郭老師,上午的問題沒說完呢,你能看見不 本月暫估借銷售費用運輸費450貸應付賬款450 下個月紅沖借應付賬款450 貸銷售費用450 然后本月收到發(fā)票是借銷售費用運輸費450 應交稅費應交增值稅進項稅額50貸應該存款500 我感覺暫估的應付賬款450金額對嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答?你好 ;? 首先不好意思; 不小心點錯? ?了接手了問題? ;? 然后我接手了我還是回復下 ;? 如果你是 先暫估含稅金額暫估 ;那么 你? 紅沖的時候注意下 做? ? 借銷售費用 -運費 -450 貸應付賬款 -450 (這個 是考慮到你系統(tǒng)怕識別不了 你的銷售費用 做貸方; 到時? 會引起你的系報表不平 )。收到發(fā)票看你發(fā)票金額再做 :借 銷售費用- 運輸費 ;? 進項稅貸? 銀行存款 ;? 之前 暫估的不算錯誤 ; 因為在你確定金額的情況 你可以? 預估下金額去做? ? ?
2022 03/31 15:11
84785020
2022 03/31 15:14
暫估意思是不含稅去做,是嗎老師,那感覺那個應付賬款就是450? 可是應該是500
meizi老師
2022 03/31 15:22
?你好? ;? 如果你 一開始就知道 你后面收到的是專票; 那么你 一定要不含稅 去暫估計入銷售費用去;? 如果不能判斷收到什么發(fā)票; 就含稅金額去暫估 ;? ??
84785020
2022 03/31 18:38
感謝老師
meizi老師
2022 03/31 18:41
?不客氣的 。? 希望能幫到你??
閱讀 235