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半路接賬,利潤是負(fù)數(shù)怎么錄期初?錄完試算不平衡要怎么辦?

84784952| 提問時間:2022 03/31 15:08
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,咱要根據(jù)咱的余額表,要把嗯,期初余額,還有借方發(fā)生額,貸方發(fā)生額都要錄進(jìn)去。如果說沒有平的話,你再核對兩遍。
2022 03/31 15:10
84784952
2022 03/31 15:13
還沒有發(fā)生額,只有期初,期初是負(fù)數(shù),要怎么填寫?期初數(shù)是填在未分配利潤這個科目?對應(yīng)科目是本年利潤嗎?
李霞老師
2022 03/31 15:16
是負(fù)數(shù)的話,你可以直接寫負(fù)數(shù)就可以。
李霞老師
2022 03/31 15:16
嗯,他應(yīng)該是哪個科目就是哪個科目,V分配利潤應(yīng)該也有余額,本年利潤應(yīng)該也有發(fā)生額。
84784952
2022 03/31 15:20
期初只有庫存商品和利潤有余額,算做新投入,記在實收資本,那利潤科目的負(fù)數(shù),是不是就在對應(yīng)實收資本也填寫負(fù)數(shù)?
李霞老師
2022 03/31 15:22
你好,未分配利潤的話,他就記在未分配利潤的期初數(shù)上。
李霞老師
2022 03/31 15:22
庫存商品的話,他就記在庫存商品的期初數(shù)。
84784952
2022 03/31 15:25
只錄這兩個科目余額,期初不平衡,這種要怎么辦?沒有其他期初數(shù)據(jù)了,只有未分配利潤和庫存商品有余額。
李霞老師
2022 03/31 15:29
正常他倆應(yīng)該是平的,你你的庫存商品應(yīng)該是等于你的利潤分配未分配利潤,這樣資產(chǎn)才等于負(fù)債加所有的權(quán)益。
84784952
2022 03/31 15:31
嗯嗯,好的,是數(shù)據(jù)有問題,前期沒有會計,能給的數(shù)據(jù)也是有異常的。謝謝。
李霞老師
2022 03/31 15:32
祝您生活愉快感謝五星祝您
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