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企業(yè)所得稅年報:減免所得稅優(yōu)惠明細表(A107040)為什么自動生成了個292.7呢

84785038| 提問時間:2022 04/01 15:15
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問單位有應納稅所得額嗎
2022 04/01 15:15
84785038
2022 04/01 15:16
去年交過一次325.22,但是整個一年是虧損的
bamboo老師
2022 04/01 15:17
可以把您申報表主表截圖我看看 嗎
84785038
2022 04/01 15:23
我一直沒明的,這個是咋辦。去年交過一次325.22的企業(yè)所得稅,但是整個一年是虧損的,按12月的填進去了就成退稅325.22了。然后,就在A105000的其他里調增了94486.3,然后又自動生成出來個那東西,減免企業(yè)所得稅292.7。麻煩你幫忙看下我現(xiàn)在到底應該咋辦呢。這個稅懇定是不退的
bamboo老師
2022 04/01 15:24
調整后 您有利潤 需要交稅了 1300.88 就是您的利潤 減免的所得稅1300.88*(0.25-0.25*0.2*0.5)=292.698
84785038
2022 04/01 15:30
你現(xiàn)在就直接告訴我,怎么填不退稅不交稅。我已經是糊的了
bamboo老師
2022 04/01 15:32
那您納稅調整項目明細表 扣除類 其他欄次里面 多納稅調增 就把1300.88調增
84785038
2022 04/01 15:34
就是在原來增加的基礎上再加1300.88嗎?
bamboo老師
2022 04/01 15:38
在原來增加的基礎上再加1300.88 是的
84785038
2022 04/01 15:46
按照你說的填了,結果這兒蹦出來的數(shù)字又換了,還是退稅
bamboo老師
2022 04/01 15:48
您納稅調整項目明細表請問怎么填的 填的哪行?
84785038
2022 04/01 15:49
能不能遠程幫忙看下啊
bamboo老師
2022 04/01 15:51
學堂不允許我們給學員聯(lián)系方式 您把納稅調整項目明細表截圖我看看就知道了 應該是您填的欄次可能有點問題 扣除類其他欄次里面 賬載金額多填1300.88 稅收欄次不填寫
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