某大型綜合公司增值稅一般納稅人,2019年11月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1.其下屬電器公司增值稅一般納稅人,接受網(wǎng)絡(luò)維修服務(wù),取得專用發(fā)票,列明金額 20萬元,稅率6%,稅額1.2 萬元,款項(xiàng)尚未支付 2.其下屬水上運(yùn)輸公司增值稅一般納稅人,取得水上運(yùn)輸收入開出專用發(fā)票收入,共計(jì)金額1000萬元,稅率9%,稅額90萬元,款項(xiàng)存入銀行 3.其下屬電器公司增值稅一般納稅人,銷售商品一批,開出增值稅專用發(fā)票,金額200萬元,稅率 13%,稅額26 萬元。為了達(dá)到促銷的目的,給出了 5%的折扣,折扣額與銷售額分兩張發(fā)票列示。 4.其下屬電器公司增值稅一般納稅人,采用銀行匯票結(jié)算方式,銷售給東方機(jī)械廠甲產(chǎn)品400件,不含稅單價為400元/件,增值稅額20 800 元,包裝物 400個出租,承租期為兩個月,租金共4520元,一次收取包裝物押金 23 400元。 這4筆業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄為?
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速問速答你好需要計(jì)算做好了給你
2022 04/02 17:24
84785037
2022 04/02 17:25
好的好的,謝謝老師
暖暖老師
2022 04/02 17:52
1借管理費(fèi)用20
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1.2
貸應(yīng)付賬款21.2
暖暖老師
2022 04/02 17:53
2借銀行存款1090
貸主營業(yè)務(wù)收入1000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅90
暖暖老師
2022 04/02 17:54
3借銀行存款226
貸主營業(yè)務(wù)收入200
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅26
暖暖老師
2022 04/02 17:55
4借其他貨幣資金208720
貸主營業(yè)務(wù)收入160000
其他業(yè)務(wù)收入4000
其他應(yīng)付款23400
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅21320
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查看更多- 老師,我想咨詢您一個問題,就是那個確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)之后的話,比如說后面我們又發(fā)生了那種,他可以,從那個店所得稅資產(chǎn)然后到。嗯,抵繳當(dāng)期當(dāng)期稅款的那種情形的話,我們應(yīng)該怎么樣去做那個會計(jì)分錄呢? 21小時前
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