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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師按照記賬憑證做明細(xì)分類賬,做管理費(fèi)用的明細(xì)分類賬,做完后是不是要結(jié)轉(zhuǎn)本期損益呢?對(duì)應(yīng)的登記管理費(fèi)用的金額?
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速問(wèn)速答同學(xué),你好,每個(gè)月底做一下結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
2022 04/03 08:49
84785034
2022 04/03 08:50
是在明細(xì)分類賬里面做嗎?對(duì)應(yīng)的金額怎么填呢
森林老師
2022 04/03 08:51
你有現(xiàn)成的明細(xì)賬做出來(lái)的沒(méi)有,截圖我?guī)湍憧匆幌?。我想看一下你用的三欄的還是多欄的明細(xì)賬
84785034
2022 04/03 08:55
老師我沒(méi)有,我看同事做的是借方貸方余額,
84785034
2022 04/03 08:56
老師都有哪些科目需要結(jié)轉(zhuǎn)呢?結(jié)轉(zhuǎn)的金額從哪里來(lái)呢?可以具體說(shuō)一下嗎老師?
森林老師
2022 04/03 09:05
同學(xué),你好,如管理費(fèi)用,他有辦公費(fèi),交通費(fèi)等二級(jí)科目,每個(gè)科目都把發(fā)生額做結(jié)轉(zhuǎn),
84785034
2022 04/03 09:20
老師我們現(xiàn)在都是支付一些勘查費(fèi),水費(fèi)等。就是說(shuō)管理費(fèi)用支付了多少,結(jié)轉(zhuǎn)本期損益就直接寫多少是嗎?
森林老師
2022 04/03 09:21
同學(xué),你好,對(duì)的,支付多少,就全部的合計(jì)直接結(jié)轉(zhuǎn)
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