問題已解決
請問我們公司規(guī)定員工交報銷單時會計要先入賬寫會計憑證,然后把報銷單給出納保管,付款后再寫憑證沖掛賬,但是出納付款是在下個月或者隔幾個月后才銀行支付,很少當月支付?有時會出現(xiàn)跨年的情況,我想問一下這種情況稅法上有沒有問題呀?當跨年時那么他那個憑證應該要夾到哪一個月的會計憑證中呢?因為他付款是隔幾個月己跨年了的,匯算清繳有問題嗎?謝謝。稅法不是說不是所有費用都可預提嗎?
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速問速答你做賬的時候出納那沒付款的計入到其他應付款
2022 04/04 14:11
84785033
2022 04/04 14:27
與所得稅稅法有沖突嗎?累計金額很大的?不是取消了,預提費用嗎?
東老師
2022 04/04 14:35
不是預提,沒報銷的費用正常入賬,只是沒報銷的時候記入到其他應付款。
84785033
2022 04/04 14:39
明白,謝謝。
東老師
2022 04/04 14:53
不客氣,幫忙給個五星好評
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