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老師月底把應(yīng)付職工薪酬全部做到管理費(fèi)用,管理費(fèi)用轉(zhuǎn)本年利潤里。實(shí)際沒有支付職工薪酬。月底報(bào)表能平不?

84784997| 提問時(shí)間:2022 04/05 08:16
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 沒有支付工資 月底報(bào)表是平的
2022 04/05 08:17
84784997
2022 04/05 08:33
會(huì)影響哪幾個(gè)科目?結(jié)果是哪個(gè)科目或多或少?
bamboo老師
2022 04/05 08:56
應(yīng)付職工薪酬科目貸方余額增加 未分配利潤減少
84784997
2022 04/05 10:12
老師在嗎?幫我解答一下上面的問題
bamboo老師
2022 04/05 10:13
我已經(jīng)回復(fù)了 啊 您沒有手段嗎
84784997
2022 04/05 10:19
會(huì)影響哪幾個(gè)科目?結(jié)果是哪個(gè)科目或多或少?
84784997
2022 04/05 10:20
老板讓把薪酬做成費(fèi)用 如何處理
bamboo老師
2022 04/05 10:26
應(yīng)付職工薪酬科目貸方余額增加 未分配利潤減少 您計(jì)入了管理費(fèi)用 本來就做了費(fèi)用了啊
84784997
2022 04/05 11:38
謝謝老師!
bamboo老師
2022 04/05 11:41
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