問題已解決
我們是一家裝飾公司。請問老師,對公戶支付的項目材料款,對方一直不開票給我們怎么辦?都掛賬兩年了!
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,是確定不會取得發(fā)票了嗎?
2022 04/06 10:49
84784967
2022 04/06 10:55
是的,還有付給個人班組的人工費,也是不開票給我們。催了幾年了都不開來!
鄒老師
2022 04/06 10:55
你好,那就需要做無票支出處理
84784967
2022 04/06 11:00
我一般是做預付賬款,發(fā)票來了再沖預付賬款。請問老師,現(xiàn)在這樣沒有發(fā)票該怎么沖預付賬款?沒有發(fā)票不能正常入成本,企業(yè)所得稅要交很多,該怎么處理?
鄒老師
2022 04/06 11:01
你好,那就需要做無票支出處理
借:原材料等科目
貸:預付賬款
沒有發(fā)票,匯算清繳的時候需要做納稅調(diào)增處理?
84784967
2022 04/06 11:04
因為沒有倉庫,材料直接進了工地。我是收到發(fā)票,直接借記:工程施工-合同成本-材料,貸記:預付賬款-某公司,這樣可以嗎?老師
鄒老師
2022 04/06 11:06
你好,個人建議還是通過 原材料? ?科目過渡一下,然后再做領(lǐng)用處理?
84784967
2022 04/06 11:11
這樣的話,沒有出入庫單直接做賬也可以嗎?
鄒老師
2022 04/06 11:13
你好,可以根據(jù)業(yè)務發(fā)生情況,直接做相應的賬務處理?
閱讀 370