問(wèn)題已解決

你好,老師,我們公司是一般納稅人建筑企業(yè),有一個(gè)項(xiàng)目符合簡(jiǎn)易征收,我們繳納增值稅不是可以減去我們的分包按差額征收,差額÷(1+3%)??3%,這個(gè)差額征稅是價(jià)稅合計(jì)差額還是不含稅價(jià)格的差額

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/06 15:27
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 按不含稅金額的差額
2022 04/06 15:38
84785034
2022 04/06 15:41
不論分包開(kāi)給我們的專(zhuān)票還是普票,我們按差額繳納增值稅,都是按不含稅價(jià)的金額差額計(jì)算增值稅是吧
樸老師
2022 04/06 15:50
同學(xué)你好 對(duì)的 是這個(gè)意思
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