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老師,我們辦公室的租金,每月計提租金,半年付一次款,但是去年下半年沒有付,現(xiàn)在準備付租金,發(fā)現(xiàn)去年下半年計提多了2千多元租金,請問現(xiàn)在怎么調(diào)整呢? 當時的分錄是 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款

84784961| 提問時間:2022 04/07 09:15
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? 按月做分攤 ;到時你多計提了。 紅沖:借管理費用? -2000 貸 其他應(yīng)付款-2000? ?
2022 04/07 09:19
84784961
2022 04/07 09:22
已經(jīng)跨年了啊,是去年下半年合計多計提了2000,現(xiàn)在今年3月怎么調(diào)整
meizi老師
2022 04/07 09:29
?你好; 借其他應(yīng)付款貸 以前年度損益調(diào)整; 借以前年度損益調(diào)整貸 利潤分配-未分配利潤? ?
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