問題已解決
就是有張進項發(fā)票20年入賬,但是21年才勾選的,我現(xiàn)在21年要怎么操作?
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速問速答20年入賬的時候做的什么的分錄?
2022 04/07 10:07
84784992
2022 04/07 10:10
之前做的 借主營業(yè)務(wù)成本,進項稅金,貸應(yīng)付賬款,
家權(quán)老師
2022 04/07 10:27
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項
貸:進項稅金,
84784992
2022 04/07 10:33
但是20年入賬的時候直接做進項稅額,沒有錄在待抵扣進項稅額,沒有單獨的進項稅額這個科目。
家權(quán)老師
2022 04/07 10:42
借主營業(yè)務(wù)成本,進項稅金那你這個是什么意思呢?
84784992
2022 04/07 10:50
購進發(fā)票借主營業(yè)務(wù)成本,
應(yīng)交稅費,增值稅進項稅金,
貸應(yīng)付賬款,
稅金這個我剛剛沒有寫全
家權(quán)老師
2022 04/07 10:53
那你就沖減應(yīng)交稅費,增值稅進項稅金
84784992
2022 04/07 10:55
借以前年度調(diào)整。貸進項稅嗎?
84784992
2022 04/07 10:57
借以前年度調(diào)整,貸主營業(yè)務(wù)成本?
家權(quán)老師
2022 04/07 11:10
借主營業(yè)務(wù)成本,
應(yīng)交稅費,增值稅進項稅金,
貸應(yīng)付賬款,
你的這個分錄中不是做了進項稅了嗎?直接沖就是了
84784992
2022 04/07 11:23
直接做負(fù)數(shù)的?然后在做一筆正確的在21年
家權(quán)老師
2022 04/07 11:27
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項
貸:進項稅金,
就是這筆分錄啊,
84784992
2022 04/07 14:46
沒有單獨的進項稅金進這個科目,那我直接新增一個嗎?
家權(quán)老師
2022 04/07 14:51
你原來不是
進發(fā)票
借主營業(yè)務(wù)成本,
? ? 應(yīng)交稅費,增值稅進項稅金,
貸應(yīng)付賬款,
那就就沖
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項
貸:應(yīng)交稅費,增值稅進項稅金,
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