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你好,老師,我們是一般納稅人建筑企業(yè)按簡易征收開票的項(xiàng)目,分包給我們開的發(fā)票,之前不是3%減按百分之一,對方開給我們的百分之一的發(fā)票,我們繳納增值稅是按差額乘以百分之三繳納增值稅,那我們計(jì)算企業(yè)所得稅扣除時(shí),是按他們開具的百分之一的發(fā)票不含稅金額扣除還是按分包款扣除比如分包60萬,用六十萬減去60除以(1+3%)*3%后的差額當(dāng)做成本

84784986| 提問時(shí)間:2022 04/07 14:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
按分包款扣除比如分包60萬,用六十萬減去60除以(1+3%)*3%后的差額當(dāng)做成本
2022 04/07 14:55
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