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老師好 我們建筑勞務(wù)公司 不是甲方給我們工人發(fā)工資 是開發(fā)商給我們工人代發(fā)工資 但是我們的發(fā)票是開給甲方的 做賬的時(shí)候支付工資的話貸方科目是沖給甲方開票的應(yīng)收賬款 這樣合理不

84784947| 提問時(shí)間:2022 04/08 10:22
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這樣是可以的,謝謝
2022 04/08 10:30
84784947
2022 04/08 10:40
就是給甲方開票記入主營收入了,但是發(fā)工資計(jì)提的是管理費(fèi)用,利潤表沒有主營業(yè)務(wù)成本,會(huì)不會(huì)不太合適。需不需把管理費(fèi)工資那部分調(diào)到成本里面
思頓喬老師
2022 04/08 10:41
你好,你是甲方還是?
84784947
2022 04/08 10:42
我們是乙方。做勞務(wù)的。甲方把活承包給我們了。
思頓喬老師
2022 04/08 10:43
那你還兼職甲方公司的賬務(wù)處理
思頓喬老師
2022 04/08 10:44
會(huì)不會(huì)不太合適。不會(huì)。需不需把管理費(fèi)工資那部分調(diào)到成本里面。不需要
84784947
2022 04/08 10:46
不是啊,我做我們勞務(wù)的賬呢,業(yè)務(wù)是這樣的,我們給甲方開票,甲方的甲方(開發(fā)商給我們工人代發(fā)工資),開票了我們不得做收入,給我們工人發(fā)工資的那部分我計(jì)入的是管理費(fèi)。利潤表出來不就沒有主營成本。
84784947
2022 04/08 10:46
我不明白你說的怎么還給甲方做賬務(wù)處理啥意思
思頓喬老師
2022 04/08 10:47
你好,這樣啊,那的確是建議調(diào)整一下工資
84784947
2022 04/08 10:51
那這個(gè)怎么調(diào)整呢 就是工資這一部分 分錄是啥
思頓喬老師
2022 04/08 10:53
之前怎么做的,現(xiàn)在怎么沖回 然后做到成本里面
84784947
2022 04/08 10:58
那就是不走應(yīng)付職工薪酬和管理費(fèi)用了,直接做借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款。這樣可以不
思頓喬老師
2022 04/08 10:59
你好,這個(gè)不建議的,要走應(yīng)付職工薪酬
84784947
2022 04/08 11:01
那計(jì)提的時(shí)候是:借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放的時(shí)候是:借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款
思頓喬老師
2022 04/08 11:01
你好,是可以的,你們不走銀行存款發(fā)放工資?
84784947
2022 04/08 11:03
我都說了我們工資是甲方的甲方(開發(fā)商)代發(fā)給我們工人的,你說可以貸應(yīng)收賬款的
思頓喬老師
2022 04/08 11:04
你好,是的,不好意思啊,
84784947
2022 04/08 11:05
沒事 只要那樣做沒有問題就可以
思頓喬老師
2022 04/08 11:12
你好,是的,請(qǐng)問還有什么可以幫你
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