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小規(guī)模12月份開1%的普票交稅了,1月份紅沖掉了開了專票3%的也要交稅,那12月份交稅的怎么抵消到1月份???

84785013| 提問時間:2022 04/08 10:40
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,在已交稅金那填列抵消
2022 04/08 10:42
84785013
2022 04/08 10:44
增值稅表上嗎?
小云老師
2022 04/08 10:45
是的,增值稅申報表
84785013
2022 04/08 10:50
沒有已交稅金啊這列啊
小云老師
2022 04/08 11:00
填在主表的23欄本期已交
84785013
2022 04/08 11:06
小規(guī)模的,主表23欄是本期預繳稅額
小云老師
2022 04/08 11:49
是的,就填在這一欄
84785013
2022 04/08 13:37
這是咋回事,
小云老師
2022 04/08 13:45
不好意思,可能我前面理解錯你的意思了 你是1月沖紅的,那你這個月申報的數(shù)據(jù)就是直接按減掉這筆來申報才對 比如說你沖紅那筆不含稅金額是100,你這個月開了專票300 那你第二欄填300,第三欄填-100,第一欄就直接是200,就相當于抵了
84785013
2022 04/08 13:50
普票和專票稅率不一樣的也可以直接填不含稅數(shù)字嗎?
小云老師
2022 04/08 14:01
申報表都是統(tǒng)一按3%算,有減免的你在減免明細表那去填
84785013
2022 04/08 14:13
比如12月份開的普票100(1%)的點,1月沖紅掉了100從新來的開的300(3%)的專票,那我主表咋填?減免稅表寫100(1%)?是不含稅的額?
小云老師
2022 04/08 14:44
減免稅本期發(fā)生額100*2%
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