問題已解決

2021年發(fā)生一筆營業(yè)外收入時:借:銀行存款10 貸:其他業(yè)務收入10 2022年時要把這筆錢退回去,借:其他業(yè)務收入10貸:銀行存款 出來的利潤表其他業(yè)務收入少了10,導致不對,怎么調(diào)呢?

84785009| 提問時間:2022 04/08 11:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你現(xiàn)在能反結(jié)賬修改嗎?
2022 04/08 11:27
84785009
2022 04/08 11:28
可以,要反結(jié)賬到去年的嗎?
郭老師
2022 04/08 11:30
對的是的,把你的其他業(yè)務收入改到貸方負數(shù)第二個分錄。
84785009
2022 04/08 11:31
該去年的數(shù)據(jù)就很麻煩了,能不能只改今年的呢?
郭老師
2022 04/08 11:35
好,你改了,今年沒有用,你去年還是不一致。
郭老師
2022 04/08 11:35
賬上沒法修改,因為你賬上都已經(jīng)是正確了,你調(diào)整哪一個科目。
84785009
2022 04/08 11:35
可以用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
郭老師
2022 04/08 11:38
可以的,可以這么做的。
84785009
2022 04/08 11:40
怎么用呢?老師你能寫下分錄嗎?
郭老師
2022 04/08 11:41
借其他應付款 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸其他應付款
84785009
2022 04/08 11:50
其他應付款?,那怎么把其他業(yè)務收入沖掉呢?
郭老師
2022 04/08 11:56
跨年了不能直接沖其他業(yè)務收入, 借其他應付款貸其他業(yè)務收入, 然后再做一個借其他應付款,貸其他業(yè)務收入負數(shù),你看下管用嗎?
郭老師
2022 04/08 11:57
這個分錄其他應付款是負數(shù)。
84785009
2022 04/08 12:32
先 借:其他應付款10 貸:其他業(yè)務收入10 再 借:其他應付款-10 貸:其他業(yè)務收入-10 這樣的嗎?
郭老師
2022 04/08 12:34
你好 是的是的是的。
84785009
2022 04/08 12:42
一正一負不是平掉了嗎?哪里有用呢?
郭老師
2022 04/08 12:44
你好,那如果你不鎰正數(shù),一負數(shù)的話,你的其他應付款一直有余額,借其他應付款貸其他業(yè)務收入,那你的其他應付款一直有余額對嗎。
84785009
2022 04/08 12:47
我試了,結(jié)果還是和原來的一樣,利潤表里沒有這筆數(shù),結(jié)果還是不對啊
84785009
2022 04/08 12:49
那說明不可以用其他應付款啊,以前年度損益調(diào)整怎么用呢?
郭老師
2022 04/08 12:50
借以前年度損益調(diào)整 貸其他業(yè)務收入 但是這樣又不對了,你的其他業(yè)務收入和以前年度損益調(diào)整都是虛的。
郭老師
2022 04/08 12:50
我給你解釋一下為什么不對吧,因為你之前就已經(jīng)做錯了,你現(xiàn)在再怎么調(diào)整它也是不對的。 除非你反結(jié)賬修改,要么你就忽略這個差異。匯算清交的時候增加你的收入。
84785009
2022 04/08 13:11
實際工作中就是會碰到此類問題啊,現(xiàn)在要怎么解決呢?
郭老師
2022 04/08 13:23
你好,可以忽略選擇第二種方法。 利潤表里面營業(yè)收入少了還是多了
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