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?老師,上個月我進(jìn)項是0,銷項1350,月底是未交增值稅要做專出:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅1350,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅1350。對嗎?
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速問速答您好
是的 這樣寫分錄正確的
2022 04/08 14:35
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?老師,上個月我進(jìn)項是0,銷項1350,月底是未交增值稅要做專出:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅1350,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅1350。對嗎?
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